Suspensión y Reactivación de Pagos de Pólizas

Función general

Permite suspender y reactivar la cobranza para una póliza.

Acciones de menú

Información técnica

Condiciones para la suspensión/reactivación de pagos de pólizas

(CO633_k)

Función

Permite ingresar las condiciones bajo las cuales ocurre la suspensión o reactivación de pago de pólizas.

Campos

Título

Descripción

Operación

 

Fecha

Fecha en la que se realiza la suspensión/reactivación de cobranzas. En su defecto se muestra la fecha del día y el usuario no puede cambiar su contenido.

Suspensión

Indica que la operación a realizar corresponde a una suspensión de cobranza. Este valor se muestra seleccionado en su defecto.

Reactivación

Indica que la operación a realizar corresponde a una reactivación de cobranzas.

Póliza

          Ramo

Indica el ramo al que pertenece la póliza a tratar.

           Producto

Indica el código del producto al que pertenece la póliza a tratar.

Póliza

Indica el número de póliza a tratar.

    Certificado

Indica el número de certificado a tratar.

Período de la suspensión

Inicio

Fecha a partir de la cual comienza la suspensión de los pagos. Si la operación en tratamiento corresponde a una suspensión el mismo indicará la información según la fecha de duración de la póliza (de igual forma el usuario puede cambiar esta información). Si la operación es reactivación, y la póliza tiene pagos suspendidos, el sistema trae la información según la fecha de suspensión de pagos de póliza o recibo en tratamiento.

Fin

Fecha hasta la cual opera la suspensión de los pagos.  Si la operación en tratamiento corresponde a una suspensión, el usuario debe indicar esta información. Si la operación es reactivación, y la póliza tiene pagos suspendidos, el sistema trae la información según la fecha de suspensión de pagos de póliza o recibo en tratamiento.

Definitiva

Si esta seleccionado, indica que la suspensión de la póliza es definitiva. Se habilita únicamente cuando el proceso es "Suspención".

Causa de la suspensión

Causa de la suspensión de cobranzas. Sólo se habilita cuando es una "Suspención". Valores posibles según tabla 5566.

Usuario

Código y nombre del usuario que realiza la suspensión/reactivación de cobranzas. Es mostrado por el sistema, según el usuario que esté realizando la operación y el usuario no puede cambiar su contenido.

Validaciones

Campo

Descripción

Error/adv

Ramo

Debe estar lleno. 09064

Producto

Debe estar lleno. 11009

Póliza

Debe estar  lleno. 03003

Certificado

Debe estar lleno. 03006

Periodo de suspensión - Inicio

Debe estar lleno
05072

Período de suspensión - Fin

Debe estar lleno 
07164
Si se indicó una póliza en particular, esta fecha no puede superar la fecha de vencimiento de la póliza.
60258

Causa de suspensión

Si la operación es "Suspención", debe estar lleno
60259

..

Suspensión y reactivación de pago de pólizas

(CO633A)

Función

Permite realizar la suspensión o reactivación de pago de pólizas, según las condiciones indicadas.

Efecto

Si el proceso indicado es “Suspensión de pago”, al aceptar la ventana, el sistema actualiza:
  • La tabla de pólizas/certificados (certificat) indicando las fechas de inicio DCOLLSUS_INI y fin DCOLLSUS_END de la suspensión de pago (sólo si es suspensión de cobranza por póliza). Se actualizan los campos historicos.
  • La tabla de recibos/giros (premium, financ_dra, según corresponda) indicando las fechas de inicio y fin de la suspensión de cobro del o los recibos. Adicionalmente, se actualiza la fecha límite de pago del o los recibos/giros que corresponda con la fecha calculada y desplegada en la ventana.
  • La tabla de historia de la póliza (policy_his)  en el campo NTYPE_HIST indicando la suspensión, ver valor a asignar en la  tabla165.
  • Por cada recibo, se actualiza  la tabla de movimientos de un recibo (premium_mo) indicando la suspensión, ver valor a asignar en la tabla 6.
  • Por cada giro de financiamiento, se actualiza la tabla de historia de un giro (draft_hist) indicando la suspensión, ver valores a asignar en la tabla 260.
  • Si el proceso indicado es “Reactivación de pago”, al aceptar la ventana, el sistema actualiza:
  • La tabla de pólizas/certificados (certificat) para eliminar los valores de los campos de fecha de inicio y fin de suspensión.
  • La tabla de recibos (premium) para eliminar los valores de los campos de fecha de inicio y fin de suspensión.
  • Si el recibo está financiado, la tabla de giros de un contrato (financ_dra) para eliminar los valores de los campos de fecha de inicio y fin de suspensión.
  • La tabla de historia de la póliza (policy_his) indicando la reactivación de los pagos, ver valor a asignar en la tabla 165.
  • Por cada recibo, se actualiza la tabla de movimientos de un recibo (premium_mo) indicando la reactivación de la cobranza, ver valor a asignar en la tabla 6.
  • Por cada giro de financiamiento, se actualiza la tabla de historia de un giro (draft_hist) indicando la reactivación de la cobranza, ver valores a asignar en la tabla 260.
  • Notas para el programador

    En esta sección se muestran los recibos/giros por póliza a los que se les suspende o reactiva el pago.
  • Si se está suspendiendo la cobranza de una póliza, en esta sección se muestran todos los recibos/giros pendientes de cobro que tenga la póliza indicada (premium).
  •  

    Los recibos y o giros de financiamiento que se muestran corresponden a los recibos pendientes de cobro cuya fecha límite de pago sea igual o mayor a la fecha de suspensión (premium, financ_dra).

    Los recibos/giros a los que se le suspende la cobranza no deben tener cobranza generada (que no tenga boletín generado, premium o financ_dra), por lo que los mismos se muestran (para que el usuario visualice e identifique el número de boletín)  y se le envía una validación al usuario para que anule dichos boletines antes de proceder a suspender la cobranza.
    Al salir de esta transacción se suspende/reactiva la cobranza de todos los recibos/giros que se muestren en esta sección y se actualiza la fecha límite de pago de los recibos mostrados en la ventana (premium, financ_dra).

    Campos

    Título

    Descripción

    Parte repetitiva

    Los campos de esta sección son mostrados por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.

    Ramo

    Ramo al que pertenecen los recibos a los que se le suspende/reactiva la cobranza.

    Producto

    Producto al que pertenecen los recibos a los que se les suspende/reactiva la cobranza.

    Póliza

    Póliza a la que pertenecen los recibos a los que se les suspende/reactiva la cobranza.

    Certificado

    Certificado al  que pertenecen los recibos a los que se les suspende/reactiva la cobranza.

    Recibo

    Recibo al que se le suspende o reactiva la cobranza.

    Contrato

    Número de contrato donde se encuentra financiado el recibo de la línea. Es desplegado por el sistema en base al contrato asociado al recibo y el usuario no puede cambiar su contenido.

    Cuota

    Número de cuota o giro de financiamiento del contrato de la línea.

    Moneda

    Moneda en la que se encuentra el expresado el monto del recibo de la línea.

    Monto

    Monto del recibo/cuota de la línea.

    Fecha de efecto

    Fecha de efecto del recibo/cuota de la línea.

    Fecha de vencimiento

    Fecha de vencimiento del recibo/cuota de la línea.

    Boletín

    Número de boletín (aviso de cobro) asociado al recibo/cuota de la línea.

    Fecha límite de pago

    Es la fecha para la cual se generará la cobranza de los recibos/cuotas una vez que se reactive la cobranza de los mimos. Esta fecha es desplegada por el sistema y muestra lo siguiente: el mes de la fecha final de suspensión / el día actual de la fecha límite de pago del recibo o el día de cobro de la póliza, según corresponda/el año de la fecha final de suspensión.  La fecha de este campo sólo se calcula si el tipo de operación corresponde a "Suspensión", de resto se muestra la fecha límite de pago asociada al recibo de la línea. En ningún caso el usuario puede cambiar su contenido.

    Validaciones

    Campo

    Descripción

    Error/adv

    Si algún recibo tiene cobranza generada (tiene un boletín generado), el mismo debe ser anulado antes de realizar la suspensión de la cobranza.
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