Orden de compra

Función general

Permite generar la orden de compra, a partir de una cotización de repuestos, para un tipo de siniestro automovil, o del ingreso de presupuesto para el caso de incendio, ya aprobada.

Información técnica

.

.

Solicitud de parámetros

(SI776_k)

Función

Permite registrar los datos básicos, asociados a la cotización de repuestos, para el caso de automóvil e ingreso de presupuesto para el caso de incendio, a la cual se desea generar la correspondiente orden de compra.

Notas para el programador

Aunque inicialmente en el encabezado,  se indique la orden de servicio asociada a la cotización de repuestos, al finalizar esta transacción se debe generar una nueva orden de servicio, asociada al siniestro en tratamiento.

Campos

Título

Descripción

Fecha 

Fecha de efecto de la transacción. 

Siniestro

Número de siniestro al que se le registra la orden de compra de repuestos.

Caso

Número de caso al que se le registra la orden de compra de repuestos.

Orden de servicio 

Número de la orden de servicio asociada a  la cotización,  a la que se desea generar una orden de compra.

Marca

Marca del vehículo asegurado, asociado al siniestro en tratamiento, es mostrada por el sistema y no puede ser modificada por el usuario. Este valor es mostrado solo cuando el tipo de siniestro es automóvil

Modelo

Modelo del vehículo asegurado, asociado al siniestro en tratamiento, es mostrado por el sistema y no puede ser modificado por el usuario.Este valor es mostrado solo cuando el tipo de siniestro es automóvil

Año

Año del vehículo asegurado, asociado al siniestro en tratamiento, es mostrado por el sistema y no puede ser modificado por el usuario.Este valor es mostrado solo cuando el tipo de siniestro es automóvil

Validaciones

Campo

Descripción

 Error/adv

Fecha 

Debe estar lleno
01103

Siniestro

Debe estar lleno
04006
Si es ingresado, debe estar registrado en el sistema
04005

Caso

Debe estar lleno
04310

Orden de servicio 

Debe estar lleno 
04055
Si está lleno, debe estar registrada en el archivo de ordenes de servicio
60522
Si está lleno, debe estar asociada al siniestro indicado
60537
Si esta lleno, debe corresponder al tipo de orden de servicio "Cotización de repuestos". 
55760
Si el tipo de siniestro es incendio, el tipo de la orden de servicio debe ser "Cotización de reparación"
56103
Si está lleno, debe estar aprobada 55768

.

.

Orden de compra

(SI776)

Función

Permite registrar el detalle de la orden de compra, asociada a la cotización de repuestos aprobada para el siniestro.

Efecto

  • Actualiza la tabla de ordenes de servicio profesionales (prof_or).
  • Notas para el programador

    Los campos a mostrar en la parte repetitiva, corresponde al detalle de la cotización de repuestos (seleccionados),  de la orden indicada en el encabezado para el caso de automóvil,  (quot_parts) y  para el caso de incendio (fire_demag).

    Se debe mostrar por defecto el proveedor asociado a la orden en tratamiento

    Si el código del Proveedor está lleno, se debe mostrar por defecto el código-cliente del mismo
    El Total Neto corresponde a la sumatoria de la columna "Total" de cada repuesto.  El Total de la orden, obedece al (Total Neto + Costo de Envío) +  [IVA * (Total Neto + Costo de Envío)].

    Campos

    Título

    Descripción

    Parte puntual

    Los datos de esta sección son mostrados por defecto cuando la orden de servicio tiene un proveedor asociado.  Así mismo, en este caso se muestran los campos inhabilitados.

    Proveedor

    Código del proveedor. Lista de valores posibles según tabla de proveedores. Opcional. 

    Cliente

    Código de cliente asociado al proveedor. A la derecha del campo se muestra el nombre del proveedor.

    Dirección del proveedor 

    Icono que permite invocar la ventana de direcciones. El usuario podrá incluir la dirección asociada al proveedor en caso de no existir. Si el cliente posee dirección comercial asociada, esta será mostrada por el sistema y el usuario no podrá modificar su contenido.

    Dirección del despacho

    Información relacionada a la dirección del despacho

    Nombre

    Nombre del contacto

    Dirección

    Dirección de despacho

    Región

    Región donde debe realizarse el despacho

    Ciudad

    Ciudad donde debe realizarse el despacho

    Municipio

    Municipio donde debe realizarse el despacho

    Teléfono

    Número de teléfono del contacto

    Parte repetitiva 

      Cantidad

    Cantidad de repuestos. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.

      Repuesto

    Descripción del repuesto. Valores posibles según tabla 5579. Es mostrado por el sistema cuando el tipo de siniestro corresponda a automóvil y el usuario no puede modificar su contenido. 

      Repuesto original

    Indica que se solicito un repuesto original. Es mostrado por el sistema cuando el tipo de siniestro corresponda a automóvil y el usuario no puede modificar su contenido.
             Item Indica el texto libre ingresado en el ingreso de presupuesto. Este campo se muestra solo cuando el tipo de siniestro es incendio.

      Valor unitario

    Valor del repuesto indicado en la línea en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.

      Total

    Valor total de los repuestos indicados en la línea en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.

    Puntuales

    Total neto

    Valor total de los repuestos incluidos en la cotización. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.

    IVA

    Porcentaje de impuesto. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.

    Costo de envío

    Costo por el envío de los repuestos, a cargar al proveedor. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido. Información relacionada a la cotización de repuestos en tratamiento. 

    Total

    Monto total de la orden de compra. Corresponde al Total neto más Impuesto. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.

    Flete

    Costos de envíos no cargados al proveedor. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido. Información relacionada a la cotización de repuestos en tratamiento.

    Validaciones

    Campo

    Descripción

    Error/adv

    Cliente

    Debe estar lleno 
    55769

    Nombre

    Debe estar lleno
    55770

    Dirección

    Debe estar lleno
    55771